职位要求
岗位职责:1、搭建公司的内控体系和流程框架,编写及更新流程、描述、风险控制流程图等内控文档,对现有的业务流程进行梳理,并对流程中控制点的设计有效性和执行有效性进行评估;2、推行公司政策、制度和流程,确保内控制度在集团各产业事业部得到有效执行,同时,根据业务发展需要,定期更新内控制度以适应公司业务的发展和变化;3、审阅业务和职能部门提交的制度流程,提出内部控制方面的意见和建议;4、进行专项和例行稽核,跟进稽核发现的问题,协助业务团队及流程负责人制定解决方案,及时跟踪方案的落实情况;5、深入理解公司的各项业务,与业务部门密切合作,在保证充分的控制的前提下协助其进行流程优化,提高运营的效率和效果;任职要求:1、本科,审计学/财务相关专业;2、具备熟悉流程搭建及运营,有大型咨询公司背景者优先;3、具有较好的协调沟通能力、内驱力和抗压能力;