职位要求
岗位职责:1. 拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;2. 负责对经营业务的合规性及制度的完善性及执行情况进行监督审计;3. 根据需要主持例外性/专题审计事项的核查/审计工作;4. 结合公司实际业务展开风险评估,合理降低、规避公司经营及财务风险;5. 负责审计工作底稿的编制及审计报告的草拟,完成项目审计报告及审计资料的归档工作;6. 针对重要的审计项目审计跟踪,直至该审计事项结案。任职要求:1、本科,审计学/会计学相关专业;2、5年以上四大会计师事务所审计经验,具备独立带队开展内控审计能力。